完善财务管理 强化内控体系 *ST海越引入中兴华事务所展开专项审计

pepsi 新闻 5

  近日,*ST海越发布关于独立董事聘请第三方中介机构的进展等公告,经公司独立董事认可,决定聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙作为第三方独立审计机构对公司相关事项进行专项审计,并出具专项审计报告。

  据了解,中兴华会计师事务所为国内专业能力排名靠前的会计师事务所,公司此次聘任中兴华会计师事务所,旨在通过更加详实、系统的财务与内部控制审阅,进一步查明并梳理此前影响审计结论的因素,找出财务报告存在的疑点和漏洞,帮助公司完善财务管理与内部管控体系。

  公司称,公司将全力配合审计工作,并在后续严格按照相关规定进行信息披露,以确保广大投资者及时、准确地了解公司化解退市风险最新进展。公司此次聘任中兴华会计师事务所开展专项审计,通过完善内控、优化治理、经营改善等方式将为化解公司潜在运营风险提供更精准的数据基础和合规保障。

  公司方面表示,公司管理层重申了对投资者负责的立场,一方面,将按照监管部门及交易所的要求切实做好审计配合及财务整改工作;另一方面,也将通过专项审计与进一步完善内控流程。

  公司同步公告称,续聘中审众环为公司2024年度审计机构,两项审计工作齐头并进,对提升公司治理水平及经营效率,夯实后续发展基础起到正向积极作用。

  同时,公司指出,近期公司股票价格出现波动,主要受到外部市场环境影响,公司当前生产经营正常,团队正有条不紊地推进多项业务布局与锂材料一体化一期项目副产品深加工技改项目投产相关工作。

  有接近公司管理层的人士表示,此次专项审计的启动,不仅旨在消除外界对于公司财务真实性和经营稳健度的担忧,也将进一步“倒逼”公司提升内部管理水平与运营效率。

  “公司管理层认为,只要扎实推进审计与整改工作,化解退市风险,后续投资者信心将逐步修复。公司也希望广大股东和市场各方能够理性看待市场传言,充分重视来自法定信息披露渠道的权威消息。”上述接近公司管理层人士称。

张紫祎

标签: 公司 审计 专项 事务所

抱歉,评论功能暂时关闭!